Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0244/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 269,59 € 21.07.2022 28.07.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 tekefónne poplatgky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 285,35 € 21.07.2022 06.07.2022 Faktúra
VO/0115/22 mrazená zelenina a mrazené mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 269,59 € 20.07.2022 26.07.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0114/22 bravčové stehno, masť a slanina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 114,05 € 20.07.2022 26.07.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0243/22 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 171,73 € 20.07.2022 28.07.2022 Faktúra
DFBV/0242/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 165,82 € 20.07.2022 28.07.2022 Faktúra
VO/0113/22 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 846,72 € 19.07.2022 26.07.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0112/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 165,82 € 19.07.2022 26.07.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0241/22 revízia plynových kotlov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 František Oboril 22693122 854,50 € 19.07.2022 28.07.2022 Faktúra
DFBV/0235/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 100,42 € 15.07.2022 25.07.2022 Faktúra
VO/0111/22 revízia plynových kotlov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 František Oboril 22693122 854,50 € 14.07.2022 26.07.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0110/22 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 100,42 € 13.07.2022 18.07.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0236/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 184,19 € 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
VO/0109/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 184,19 € 12.07.2022 18.07.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFKV/0001/22 projektové práce Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 1 880,00 € 12.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFKV/0002/22 projektová dokumentácia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 806,67 € 12.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFKV/0001/22 projektové práce Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 1 880,00 € 12.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFKV/0002/22 projektová dokumentácia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A33 47577665 806,67 € 12.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0237/22 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 12.07.2022 25.07.2022 Faktúra
DFBV/0234/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 921,94 € 12.07.2022 14.07.2022 Faktúra