Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6596

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0013/23 poistné mot. vozidla PK 054 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 152,40 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 poistenie mot. vozidla PK789 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 138,48 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 poistenie mot. vozidla PK 763 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 146,64 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 poistenie mot. vozidla PK064 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 153,00 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 nedoplatok plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 307,85 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 aktuálna verzia mzdového programu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Solitea vema 36237337 72,00 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
VO/0007/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 254,23 € 16.01.2023 20.01.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0017/23 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 449,81 € 16.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 518,69 € 16.01.2023 27.01.2023 Faktúra
VO/0006/23 sterilizovaná zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 518,96 € 12.01.2023 20.01.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0010/23 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 2 500,61 € 12.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 elektrina dom )Csl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 30,55 € 12.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 708,50 € 12.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 140,58 € 12.01.2023 27.01.2023 Faktúra
VO/0005/23 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 140,58 € 11.01.2023 16.01.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0009/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 252,39 € 11.01.2023 27.01.2023 Faktúra
VO/0004/23 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 708,50 € 10.01.2023 16.01.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0003/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 252,39 € 09.01.2023 16.01.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0006/23 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 06.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,02 € 05.01.2023 27.01.2023 Faktúra