Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0200/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 279,49 € 09.06.2022 20.06.2022 Faktúra
VO/0099/22 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 279,49 € 08.06.2022 13.06.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0202/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 199,05 € 08.06.2022 20.06.2022 Faktúra
VO/0098/22 sterilizovaná zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 715,54 € 07.06.2022 13.06.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0197/22 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 07.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 163,98 € 07.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 elektrina dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 32,45 € 07.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 135,60 € 07.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 48,31 € 07.06.2022 20.06.2022 Faktúra
VO/0097/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 199,05 € 06.06.2022 13.06.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0194/22 telekomunikačné poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,70 € 06.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 497,81 € 06.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 03.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 116,76 € 02.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 200,00 € 02.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 010,00 € 02.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 145,87 € 02.06.2022 20.06.2022 Faktúra
VO/0096/22 mrazené mäso, zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 145,87 € 01.06.2022 09.06.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0187/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 222,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 025,50 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra