Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6596

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0004/23 stravné lístky, provízia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 078,00 € 04.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 46,62 € 04.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 380,15 € 04.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 204,65 € 03.01.2023 27.01.2023 Faktúra
VO/0002/23 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 346,25 € 02.01.2023 11.01.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0001/23 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 204,65 € 02.01.2023 11.01.2023 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0002/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 346,25 € 02.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0473/22 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 104,70 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFBV/0474/22 Potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 210,76 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFBV/0472/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 666,67 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFBV/0475/22 Umývačka riadu, taniere, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 999,90 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFBV/0476/22 sušička prádla, príbory, konvica, a materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 999,60 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
VO/0234/22 potraviny/ mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 666,67 € 27.12.2022 29.12.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0233/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 210,76 € 27.12.2022 29.12.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0470/22 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DROGERIA ŠIMKO 34679626 808,87 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFBV/0471/22 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DROGERIA ŠIMKO 34679626 809,02 € 27.12.2022 29.12.2022 Faktúra
VO/0232/22 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DROGERIA ŠIMKO 34679626 809,02 € 23.12.2022 29.12.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0231/22 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DROGERIA ŠIMKO 34679626 808,87 € 23.12.2022 29.12.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0469/22 oprava plynového kotla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 257,52 € 23.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFBV/0465/22 pohostenie na vianočnom večierku Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Fedor Malík 46463666 311,00 € 22.12.2022 27.12.2022 Faktúra