Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0266/22 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 200,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0265/22 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 010,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 165,17 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0266/22 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 104,70 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 prenájom kopírky servis Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 44,88 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
VO/0123/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43 555 811 165,17 € 02.08.2022 09.08.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0123/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 165,17 € 02.08.2022 09.08.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0250/22 preprava keramickej pece Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MIRERI 51755386 478,00 € 02.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0250/22 preprava keramickej pece Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MIRERI 51755386 478,00 € 02.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 oprava priemyselnej práčky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Benedikt Prochádzka 10829296 911,40 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0252/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 855,28 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 115,20 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 oprava priemyselnej práčky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Benedikt Prochádzka 10829296 911,40 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0252/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 855,28 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 115,20 € 01.08.2022 12.08.2022 Faktúra
VO/0122/22 preprava keramickej pece Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MIRERI 51755386 478,00 € 29.07.2022 05.08.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0121/22 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 855,28 € 29.07.2022 05.08.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0122/22 preprava keramickej pece Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MIRERI 51755386 478,00 € 29.07.2022 05.08.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka