Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0257/22 elektrina Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 176,44 € 05.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 elektrins dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 28,48 € 05.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 Elektrina Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 656,62 € 05.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 355,33 € 05.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 Elektrina Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 656,62 € 05.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 05.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 elektrina Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 176,44 € 05.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 elektrins dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 28,48 € 05.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 355,33 € 05.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 telekomunikačné poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,06 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0262/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 180,37 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 telekomunikačné poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,06 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0262/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 180,37 € 04.08.2022 12.08.2022 Faktúra
VO/0124/22 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 180,37 € 03.08.2022 09.08.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0124/22 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 180,37 € 03.08.2022 09.08.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0254/22 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 104,70 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 200,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0265/22 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 010,00 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43 555 811 165,17 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 prenájom kopírky servis Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 44,88 € 03.08.2022 12.08.2022 Faktúra