Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/19 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 155,59 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0211/19 | mrazená zelenina a polotovary | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 83,52 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0210/19 | bravčové stehno a údená slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,94 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0326/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 828,24 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0209/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 221,88 € | 23.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0325/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 213,89 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 152,14 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 153,29 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0208/19 | potraviny/ chlieb, mlieko, rožky, syry,/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 828,24 € | 19.09.2019 | 24.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0324/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,66 € | 18.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0207/19 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 213,89 € | 18.09.2019 | 23.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0321/19 | overenie váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 237,00 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0206/19 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 152,14 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0205/19 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 153,29 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0318/19 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 714,52 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 120,62 € | 16.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0204/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,66 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0203/19 | overenie váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Lubomír Filipovič-oprava | 35031298 | 237,00 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0311/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | -6,29 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | pracovná zdravotná služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REMEDY point | 36039586 | 600,00 € | 12.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra |