Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0047/19 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 88,38 € 04.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 pripojenie bytov v PK na elektrinu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Západoslovenská distribučná 36361518 167,76 € 04.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 pripojenie bytov v PK na elektrinu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Západoslovenská distribučná 36361518 167,76 € 04.02.2019 13.02.2019 Faktúra
VO/0027/19 potraviny / cestoviny, koreniny, sirup, minerálky, muka, ryža, keksíky,/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 828,47 € 04.02.2019 11.02.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0026/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 248,87 € 04.02.2019 11.02.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0025/19 modul HF 0010 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VEMA s.r.o. 31355374 160,80 € 04.02.2019 11.02.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0057/19 Interiérové dvere Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 STAVKVET 47608056 366,14 € 01.02.2019 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 132,17 € 01.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 77,27 € 01.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 849,79 € 01.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 mraznička Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 950,00 € 30.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 285,68 € 30.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Sociálny kurz p. Benkovská Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 V a V AKADEMY 46106723 160,00 € 29.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 78,67 € 29.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 36,50 € 29.01.2019 05.02.2019 Faktúra
VO/0024/19 mraznička Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 950,00 € 29.01.2019 04.02.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0034/19 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 242,66 € 28.01.2019 05.02.2019 Faktúra
VO/0023/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 285,68 € 28.01.2019 08.02.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0022/19 mrazene mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 36,50 € 28.01.2019 04.02.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0021/19 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 242,66 € 25.01.2019 04.02.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka