Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6534
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0222/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,24 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 225,63 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,92 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 118,98 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | svietidlá na zariadenie bytov v PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 566,94 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0141/19 | mrazená zelenina a mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 271,00 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0140/19 | chladené mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,24 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0217/19 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 512,68 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 700,20 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0139/19 | údržba a správa siete, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 404,40 € | 25.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0138/19 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 198,92 € | 24.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0137/19 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 118,98 € | 24.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0136/19 | svietidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 566,94 € | 24.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0135/19 | potraviny/ mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 700,20 € | 21.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0215/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 200,70 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 368,03 € | 20.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 204,06 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | akrediitovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 304,72 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
VO/0134/19 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 368,03 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka |