Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6688

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0198/19 potraviny/ cestoviny, čaje, sirupy, keksíky/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 421,88 € 10.09.2019 13.09.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0305/19 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 86,41 € 09.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0304/19 dramatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 09.09.2019 16.09.2019 Faktúra
VO/0197/19 zasklievanie dvier Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Kopčík Miloš sklenár 40049311 120,00 € 09.09.2019 13.09.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0196/19 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 09.09.2019 13.09.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0195/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 224,45 € 09.09.2019 12.09.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0302/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 505,72 € 06.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0301/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 123,89 € 06.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 elektrina Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 069,20 € 06.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 05.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0303/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 185,18 € 05.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 157,76 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
VO/0194/19 materiál na údržbu a umývačka riadu na Kráľovú Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 694,53 € 04.09.2019 12.09.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0193/19 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 505,72 € 04.09.2019 11.09.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0192/19 bravčové mäso, masť, slanina, Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 185,18 € 04.09.2019 11.09.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0299/19 Vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 93,22 € 03.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 144,00 € 03.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0296/19 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 914,00 € 03.09.2019 16.09.2019 Faktúra
VO/0191/19 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 123,89 € 03.09.2019 11.09.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0190/19 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 03.09.2019 10.09.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka