Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6688

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0283/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 304,64 € 21.08.2019 02.09.2019 Faktúra
VO/0181/19 bravčové stehno, masť, slanina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 144,96 € 21.08.2019 23.08.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0180/19 potraviny / cestoviny, čaj, keks, múky, / Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 444,68 € 20.08.2019 23.08.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0179/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 304,64 € 19.08.2019 23.08.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0178/19 potraviny/ mlieko, chlieb, rožky, syry,/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 719,22 € 16.08.2019 23.08.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0282/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 522,88 € 15.08.2019 22.08.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 nájomné byt PK Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SBDO 00170364 93,00 € 15.08.2019 22.08.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 nájomné byt PK Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SBDO 00170364 93,00 € 15.08.2019 22.08.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 14.08.2019 22.08.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 204,12 € 14.08.2019 22.08.2019 Faktúra
VO/0177/19 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 522,88 € 14.08.2019 20.08.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0277/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 873,73 € 12.08.2019 22.08.2019 Faktúra
VO/0176/19 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 204,12 € 12.08.2019 16.08.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0269/19 spracovanie mzdovej agendy júl Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 08.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 104,51 € 08.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 toner Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 48,94 € 08.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 065,98 € 08.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 86,58 € 08.08.2019 16.08.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 elektrina byty Pezinok Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 120,00 € 08.08.2019 16.08.2019 Faktúra
VO/0175/19 potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 873,73 € 08.08.2019 16.08.2019 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka