Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0093/21 Potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 689,08 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 804,24 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 44,25 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0096/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 108,96 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 11.03.2021 19.03.2021 Faktúra
VO/0056/21 olej, sterilizovaná zelenina a ovocie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 427,34 € 10.03.2021 15.03.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0055/21 mrazená hydina a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 108,96 € 10.03.2021 12.03.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0054/21 potraviny/cestoviny, múky, sirup, čaje, cukor,/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 689,08 € 10.03.2021 12.03.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0094/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 283,82 € 10.03.2021 19.03.2021 Faktúra
VO/0053/21 potraviny/mlieko, chlieb, syry, jogurty, rožky/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 804,24 € 09.03.2021 12.03.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0081/21 Spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0089/21 elektrická energia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 200,68 € 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0090/21 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 248,44 € 09.03.2021 19.03.2021 Faktúra
VO/0052/21 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 283,82 € 08.03.2021 12.03.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0092/21 respirátory Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ROIN 35848901 294,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
VO/0051/21 respirátory Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ROIN 35848901 294,00 € 05.03.2021 15.03.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0087/21 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 81,55 € 05.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 plyn dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 157,00 € 05.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0091/21 dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MIKROCHEM 35948655 354,67 € 05.03.2021 19.03.2021 Faktúra
VO/0050/21 dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MIKROCHEM 35948655 354,67 € 04.03.2021 12.03.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka