Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0284/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 075,58 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,34 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 372,31 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | plyn za dom na ul. čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0165/21 | elektroinštalačné práce na Hrnčiarskej ulici v Pezinku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 837,73 € | 03.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0164/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,34 € | 03.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0271/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 1 014,83 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 92,71 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0163/21 | mrazený tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 92,71 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0269/21 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 1 058,52 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/21 | oprava mraziaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 88,49 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,94 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0162/21 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 770,04 € | 30.07.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0161/21 | bravčové stehno, masť, slanina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,94 € | 28.07.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0265/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 152,14 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,80 € | 28.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra |