Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0292/21 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 422,40 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0172/21 | správa siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 422,40 € | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0291/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 316,00 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 100,66 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0171/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 316,00 € | 17.08.2021 | 20.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0170/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 100,66 € | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0290/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 619,51 € | 16.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0169/21 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 619,51 € | 13.08.2021 | 20.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0286/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,22 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 207,54 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0168/21 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,22 € | 11.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0167/21 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 207,54 € | 11.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0285/21 | elektroinštalačné práce na objekte v Pezinku na Hrnčiarskej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 837,73 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,41 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0166/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,41 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0282/21 | Prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,81 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 770,04 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,94 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra |