Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6596

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0030/22 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 717,13 € 21.02.2022 23.02.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0069/22 nedoplatok plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 380,86 € 21.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFBV/0070/22 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 151,18 € 21.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFBV/0071/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 717,13 € 21.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFBV/0066/22 Správa, údržba PC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 492,00 € 18.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DFBV/0067/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 132,77 € 17.02.2022 22.02.2022 Faktúra
VO/0029/22 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 112,85 € 16.02.2022 22.02.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0028/22 bravčové stehno, masť a údené Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 132,77 € 16.02.2022 22.02.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0064/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 112,85 € 16.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DFBV/0063/22 Čistenie kanalizačnej šachty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Helena Kanková 50318705 95,00 € 16.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DFBV/0065/22 sušička Beko Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 499,00 € 16.02.2022 22.02.2022 Faktúra
VO/0027/22 sušička beko Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 499,00 € 15.02.2022 22.02.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0062/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 736,61 € 15.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 aktualizácia verzie 2022 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Solitea vema 36237337 63,84 € 15.02.2022 18.02.2022 Faktúra
VO/0026/22 čistenie kanalizačnej šachty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Helena Kanková 50318705 95,00 € 14.02.2022 22.02.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0025/22 správa a údržba PC Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 492,00 € 11.02.2022 22.02.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0024/22 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 736,61 € 11.02.2022 16.02.2022 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0060/22 elektrina Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 587,27 € 10.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 132,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0058/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 271,13 € 10.02.2022 18.02.2022 Faktúra