Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0230/21 Potraviny /mlieko, chlieb, syry, rožky/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 581,22 € 10.11.2021 15.11.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0394/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 493,56 € 10.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0395/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 158,88 € 10.11.2021 23.11.2021 Faktúra
VO/0229/21 OVOCIE A ZELENINA Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 158,88 € 08.11.2021 15.11.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0228/21 sterilizovaná zelenina a OLEJ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 493,56 € 08.11.2021 15.11.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0392/21 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 956,53 € 08.11.2021 14.11.2021 Faktúra
DFBV/0393/21 Plyn za dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 157,00 € 08.11.2021 14.11.2021 Faktúra
DFBV/0391/21 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 50,14 € 08.11.2021 14.11.2021 Faktúra
DFBV/0389/21 spracovanie mzdovej agendy október 2021 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 05.11.2021 14.11.2021 Faktúra
DFBV/0388/21 správa, údržba pc, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 103,20 € 05.11.2021 14.11.2021 Faktúra
DFBV/0387/21 telekom.poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,53 € 04.11.2021 14.11.2021 Faktúra
DFBV/0385/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 79,73 € 04.11.2021 14.11.2021 Faktúra
DFBV/0390/21 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 413,25 € 04.11.2021 14.11.2021 Faktúra
DFBV/0386/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 111,67 € 04.11.2021 14.11.2021 Faktúra
VO/0227/21 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 79,73 € 03.11.2021 10.11.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0226/21 mrazená zelenina a mäso Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 111,67 € 03.11.2021 10.11.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0225/21 správa a údržba PC, tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 103,20 € 03.11.2021 10.11.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0382/21 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 116,76 € 03.11.2021 14.11.2021 Faktúra
DFBV/0383/21 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 200,00 € 03.11.2021 14.11.2021 Faktúra
DFBV/0384/21 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 010,00 € 03.11.2021 14.11.2021 Faktúra