Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0204/21 telekomunikačné poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,85 € 04.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 plyn - dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 80,00 € 04.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 487,51 € 04.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 232,15 € 04.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 105,60 € 03.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 Práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 156,00 € 03.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 pranie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. 47411848 49,88 € 03.06.2021 10.06.2021 Faktúra
VO/0118/21 bravčové stehno Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 105,60 € 02.06.2021 09.06.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0117/21 sterilizovaná zelenina, kompóty a olej Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 487,51 € 02.06.2021 09.06.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0197/21 plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 923,00 € 02.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 010,00 € 02.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 149,36 € 02.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 261,27 € 02.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 056,61 € 01.06.2021 10.06.2021 Faktúra
VO/0116/21 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 261,27 € 31.05.2021 04.06.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0115/21 potraviny/mlieko, chlieb, syry, rožky, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 056,61 € 31.05.2021 04.06.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0194/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 136,56 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
VO/0114/21 bravčové stehno, masť, slanina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 136,56 € 26.05.2021 03.06.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0193/21 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 142,72 € 26.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0192/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 238,20 € 26.05.2021 01.06.2021 Faktúra