Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0179/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 778,00 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/21 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 240,00 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | správa údržba PC, monitor | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 198,90 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,31 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
VO/0104/21 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 778,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0103/21 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,31 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0102/21 | pracovné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Marian Bagita | 35464011 | 240,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0101/21 | kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZALT | 35919442 | 399,90 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0176/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,66 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
VO/0100/21 | správa a údržba siete, monitor | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 198,90 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0174/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 630,11 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
VO/0099/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,66 € | 10.05.2021 | 13.05.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0098/21 | mrazené mäso a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 630,11 € | 10.05.2021 | 13.05.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0169/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 196,22 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | plyn -.dom ul. ČSl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/21 | elektrina dom na u. Čsl.armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 43,64 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,00 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra |