Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6509

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0268/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 770,04 € 09.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0277/21 spracovanie mzdovej agendy Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 06.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0280/21 telefónne poplatky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 78,94 € 06.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 elektrina dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 80,00 € 06.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0284/21 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 075,58 € 06.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 144,34 € 06.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0283/21 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 06.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0276/21 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 372,31 € 06.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 plyn za dom na ul. čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 157,00 € 04.08.2021 18.08.2021 Faktúra
VO/0165/21 elektroinštalačné práce na Hrnčiarskej ulici v Pezinku Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PRISMA Miroslav Geršič 44969597 837,73 € 03.08.2021 16.08.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0164/21 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 144,34 € 03.08.2021 16.08.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0271/21 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 923,00 € 03.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0272/21 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 010,00 € 03.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0273/21 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 116,76 € 03.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0275/21 vodné Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 1 014,83 € 03.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0274/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 92,71 € 03.08.2021 18.08.2021 Faktúra
VO/0163/21 mrazený tovar Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 92,71 € 02.08.2021 16.08.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0269/21 revízia hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 František Oboril 22693122 1 058,52 € 02.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0267/21 oprava mraziaceho zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ICES Novák s.r.o. 47551216 88,49 € 02.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFBV/0270/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 88,94 € 02.08.2021 18.08.2021 Faktúra