Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6305
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0167/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 252,59 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
VO/0097/21 | bravčové stehno, masť, slanina a udené | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 156,00 € | 05.05.2021 | 12.05.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0166/21 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 58,99 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 283,31 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 240,68 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/21 | Autorský dozor RD Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 307,50 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/21 | telefónne poplatky, internet T-com | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,70 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 227,55 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
VO/0096/21 | ovocie a zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 283,31 € | 03.05.2021 | 12.05.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0095/21 | potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 227,55 € | 30.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0158/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,37 € | 29.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,88 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
VO/0094/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 252,59 € | 27.04.2021 | 06.05.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0093/21 | bravčové stehno a masť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,37 € | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0157/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 145,86 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 138,24 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 446,24 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |