Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6305

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0190/21 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 481,46 € 25.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 359,41 € 25.05.2021 01.06.2021 Faktúra
VO/0113/21 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 238,20 € 24.05.2021 31.05.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0112/21 mrazené mäso a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 359,41 € 24.05.2021 31.05.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0187/21 elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PRISMA Miroslav Geršič 44969597 115,45 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
VO/0111/21 potraviny/mlieko, chlieb, rožky, syry, jogurty/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 853,33 € 21.05.2021 31.05.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0189/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 853,33 € 21.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0188/21 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 21.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 147,36 € 20.05.2021 27.05.2021 Faktúra
VO/0110/21 elektroinštalačné práce Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 PRISMA Miroslav Geršič 44969597 115,45 € 19.05.2021 31.05.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0109/21 akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 AQUASECO 17335264 66,00 € 19.05.2021 31.05.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0108/21 bravčové stehno a masť Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 147,36 € 19.05.2021 24.05.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0183/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 309,55 € 19.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 851,03 € 19.05.2021 25.05.2021 Faktúra
VO/0107/21 potraviny/cestoviny, múky, džemy, koreniny/ Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 851,03 € 18.05.2021 24.05.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
DFBV/0181/21 kosačka Dolmar Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZALT 35919442 399,90 € 18.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFBV/0184/21 vodné dom Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 64,64 € 18.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 117,26 € 18.05.2021 25.05.2021 Faktúra
VO/0106/21 ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 309,55 € 17.05.2021 20.05.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka
VO/0105/21 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 117,26 € 17.05.2021 19.05.2021 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Objednávka