Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4984

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0021/22 el.energia Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 3,91 € 18.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 236,98 € 18.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 243,85 € 18.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 178,67 € 18.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 kalibrácia váh Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ján Žilavý Servis váh 36981761 36,00 € 18.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 85,52 € 18.01.2022 10.02.2022 Faktúra
DFBV/0526/21 revízia PSN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 STRNATKO JOZEF 32089015 136,60 € 14.01.2022 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 výjazd Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 27,89 € 14.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 el.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 260,93 € 12.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 el.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 195,19 € 12.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 461,95 € 12.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 16,70 € 12.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,06 € 12.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 79,00 € 12.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 12.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 monitorovanie objektu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 68,72 € 12.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 tepelná energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 351,78 € 12.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 12.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 102,59 € 12.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 92,81 € 01.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 88,01 € 01.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,14 € 01.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 87,85 € 01.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,94 € 01.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 87,85 € 01.01.2022 09.02.2022 Faktúra
DFBV/0543/21 revízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARES spol. s r.o. 31363822 72,00 € 30.12.2021 18.01.2022 Faktúra
DFBV/0548/21 kancelársky stôl MPSVaR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AJ Produkty a.s, 36268518 648,00 € 28.12.2021 20.01.2022 Faktúra
DFBV/0542/21 PZS 2.polrok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 222,00 € 23.12.2021 18.01.2022 Faktúra
DFBV/0540/21 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 522,83 € 22.12.2021 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0538/21 hyg.a čist.prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ECOLAB s.r.o. 46995935 682,66 € 22.12.2021 19.01.2022 Faktúra