Faktúry
Počet záznamov: 4984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0021/22 | el.energia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3,91 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 236,98 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 243,85 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,67 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/22 | kalibrácia váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ján Žilavý Servis váh | 36981761 | 36,00 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 85,52 € | 18.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0526/21 | revízia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 136,60 € | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | výjazd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 27,89 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/22 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,93 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/22 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 195,19 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 461,95 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,06 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 79,00 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/22 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 351,78 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,59 € | 12.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/21 | revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 30.12.2021 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/21 | kancelársky stôl MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AJ Produkty a.s, | 36268518 | 648,00 € | 28.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/21 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 23.12.2021 | 18.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 522,83 € | 22.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/21 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 682,66 € | 22.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra |