Faktúry
Počet záznamov: 4700
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0382/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/21 | elektrina Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 95,83 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/21 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 402,64 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/21 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,03 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 248,59 € | 03.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 72,46 € | 02.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 754,98 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/21 | gastrolístky 119ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 436,58 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 109,20 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/21 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 158,98 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 22,00 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 284,89 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 147,28 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/21 | revízia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 2 268,00 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/21 | revízia Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 240,00 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/21 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 175,76 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,18 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/21 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 70,45 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/21 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 5 733,89 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/21 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 1 298,40 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 2,16 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,81 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 137,64 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 05.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra |