Faktúry
Počet záznamov: 4700
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0441/21 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/21 | účtovníctvo - majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 50,00 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB s.r.o. | 46995935 | 100,68 € | 25.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/21 | tlačiareň Nashuatec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 2 098,80 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 147,28 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/21 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 333,18 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/21 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 495,00 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 19,22 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/21 | skriňa ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Drevko s.r.o. | 52138445 | 224,83 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/21 | inštalácia tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 240,00 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/21 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | COPY OFFICE | 31377874 | 376,80 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 268,99 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/21 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,44 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 91,89 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/21 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,32 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/21 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/21 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,79 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/21 | tepelná energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 198,97 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/21 | respirátory ENN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KONEX MEDIK s.r.o. | 31713343 | 135,30 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/21 | dezinfekcia MPSVaR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MUTEK group s.r.o. | 47704438 | 217,95 € | 13.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/21 | gastrolístky 15ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 55,03 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/21 | germicidný žiarič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 4 LIFE s.r.o. | 45873445 | 390,00 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/21 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 05.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 05.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 05.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,14 € | 05.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 05.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/21 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 05.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/21 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 35,76 € | 04.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra |