Faktúry
Počet záznamov: 4984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0293/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,80 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 87,73 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 520,58 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 365,61 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/22 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,30 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | gastrolístky 129ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 556,06 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 206,91 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,11 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 262,20 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35,00 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 73,71 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,14 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 163,79 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 590,61 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/22 | nájomné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 324,07 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 986,09 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 05.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 28,93 € | 04.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solitea Slovensko s.r.o. | 36237337 | 38,34 € | 25.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra |