Faktúry
Počet záznamov: 4984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0447/22 | inštalácia NB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 480,00 € | 14.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 13.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,02 € | 12.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 196,98 € | 12.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/22 | UV akvárium | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DiakoninO s.r.o. | 54031150 | 501,90 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 188,72 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Extreme computers | 41964012 | 1 434,02 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 694,00 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 55,98 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 271,88 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 378,92 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,90 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/22 | revízia zariadenia PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | STRNATKO JOZEF | 32089015 | 136,60 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,48 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 944,57 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/22 | údržba prechodu medzi objektami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 3 478,51 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 283,37 € | 05.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 306,02 € | 05.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/22 | klučky na dvere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 124,20 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/22 | dvere 5ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 1 398,60 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/22 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 600,00 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/22 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 550,00 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra |