Faktúry
Počet záznamov: 4984
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0349/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,34 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/22 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 68,72 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/22 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,60 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/22 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,88 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 141,72 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/22 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,94 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/22 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 95,33 € | 03.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | servis práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 48,00 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/22 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 16,70 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,25 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 129,56 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 654,03 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 739,62 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 91,19 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 93,06 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,39 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,26 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,10 € | 02.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 533,34 € | 30.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/22 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 4 530,00 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/22 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 141,75 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/22 | gastrolístky 209ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 960,97 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/22 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 668,16 € | 27.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/22 | gastrolístky 38ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 182,36 € | 22.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/22 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 170,76 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/22 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 73,87 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 184,19 € | 21.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/22 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 501,98 € | 15.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/22 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 15.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |