Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4700

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0571/18 el.energia 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 21,42 € 09.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0577/18 telefón-mobilné 10/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 09.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0578/18 telefón-mobilné 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 115,01 € 09.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0580/18 nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 129,93 € 09.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0584/18 drogeria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 501,14 € 09.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0557/18 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 08.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0565/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 08.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0566/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 08.10.2018 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0597/18 telefón-pevné linky 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 106,13 € 08.10.2018 11.11.2018 Faktúra
DFBV/0547/18 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 105,91 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0553/18 ochrana objektu 10-12/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 56,77 € 04.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0554/18 ochrana objektu 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 04.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0572/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 93,76 € 04.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0573/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 73,56 € 04.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0574/18 tep.energia 9/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 2 118,72 € 03.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0548/18 odvoz a likvidácia dreveneho odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Štefan Macháček - Odťahová služba 33500720 156,00 € 02.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0551/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 112,04 € 02.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0556/18 plyn 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 38,00 € 02.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0544/18 aktualizácia webovej stránky, udrzba PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 138,00 € 01.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0546/18 koncert integrácia 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 OZ INTEGRáCIA SVIETI PRE VšETKY DETI ROVNAKO 42229910 60,00 € 01.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0550/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 33,90 € 01.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0552/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 54,86 € 01.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0555/18 el.energia 10/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 536,00 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0558/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 89,11 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0559/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,98 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0560/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 84,31 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0561/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,18 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0562/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0563/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 01.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0564/18 el.energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 7,00 € 01.10.2018 24.10.2018 Faktúra