Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5173

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0352/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 14.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0353/19 PHM+amortizácia 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 20,17 € 14.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0354/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 167,68 € 14.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0355/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 30,72 € 14.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0356/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 52,56 € 14.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0357/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 286,89 € 14.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0368/19 voda 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 107,82 € 14.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 odber kuchynskeho odpadu 4/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 14.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFBV/0370/19 odber kuchynskeho odpadu 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 14.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 telefón - mobily 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 180,44 € 11.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 obedy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Domov sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 22,50 € 11.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0349/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 220,99 € 11.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0350/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 184,68 € 11.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0351/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 103,67 € 11.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0348/19 tep. energia 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 2 284,52 € 10.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 konferencia - zavadzame štandardy kvality do praxe Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb 42170460 100,00 € 10.06.2019 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0318/19 el.energia 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -23,97 € 07.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/0320/19 aktualizacia web stranky, udrzba PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 132,00 € 07.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 el.energia 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 4,80 € 07.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 oprava svietidiel a el.rozvodov ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TMK-TECH s.r.o. 46522913 555,00 € 07.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 93,80 € 07.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0374/19 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 388,80 € 07.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFBV/0376/19 telefón - mobily 6/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,30 € 07.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 voda 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,68 € 06.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0332/19 voda 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 120,37 € 06.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0337/19 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 33,02 € 06.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0338/19 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 06.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0372/19 telefón - pevné linky 5/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,24 € 06.06.2019 20.07.2019 Faktúra
DFBV/0315/19 odvoz a likvidácia nábytku, dreveného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Štefan Macháček - Odťahová služba 33500720 324,00 € 05.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 televízia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 05.06.2019 28.06.2019 Faktúra