Faktúry
Počet záznamov: 5173
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0352/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/19 | PHM+amortizácia 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,17 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 167,68 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 30,72 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 52,56 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 286,89 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/19 | voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 107,82 € | 14.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/19 | odber kuchynskeho odpadu 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 14.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/19 | odber kuchynskeho odpadu 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 14.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/19 | telefón - mobily 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 180,44 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/19 | obedy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Domov sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 22,50 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 220,99 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 184,68 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 103,67 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/19 | tep. energia 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 284,52 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/19 | konferencia - zavadzame štandardy kvality do praxe | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 100,00 € | 10.06.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/19 | el.energia 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -23,97 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/19 | aktualizacia web stranky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 132,00 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/19 | el.energia 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 4,80 € | 07.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/19 | oprava svietidiel a el.rozvodov ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 555,00 € | 07.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 93,80 € | 07.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 388,80 € | 07.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/19 | telefón - mobily 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,30 € | 07.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/19 | voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 06.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/19 | voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,37 € | 06.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/19 | telefón - pevné linky 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,24 € | 06.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/19 | odvoz a likvidácia nábytku, dreveného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Štefan Macháček - Odťahová služba | 33500720 | 324,00 € | 05.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/19 | televízia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 05.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra |