Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0217/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 98,14 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 24,48 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | televizia+nájim set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | tep.energia 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 240,61 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 39,68 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 54,87 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 161,28 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 223,02 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | PHM+amortizacia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,95 € | 06.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KUGLUF spol. s r.o. | 31316694 | 92,83 € | 06.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | telefón-pevné linky 3/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,38 € | 06.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 367,20 € | 06.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | ochrana objektu 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 30,62 € | 03.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | ochrana objektu 4-6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 03.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,02 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Zita Piešová-DOMBYT | 40546161 | 86,18 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |