Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0105/18 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 159,05 € 16.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 262,93 € 16.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 108,64 € 14.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 servis vypoctovej techniky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 114,00 € 14.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 84,69 € 13.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 14,47 € 13.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 207,85 € 13.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 hosting domena Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 WebHouse s.r.o. 36743852 51,70 € 12.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 69,94 € 09.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 nájom a zaskolenie na tlacovom zariadeni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 102,00 € 09.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 kontrola HP a poziarneho vodovodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HASTEX spol. s r.o. 17312396 310,80 € 08.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 el.energia 1/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -35,19 € 08.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 el.energia 1/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -4,77 € 08.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 telefón-mobilné 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 142,54 € 08.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 41,81 € 07.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 21,12 € 07.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 telefón-pevné linky 2/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 109,62 € 07.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 odber kuch. odpadu 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 07.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 144,64 € 06.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 44,80 € 06.02.2018 07.03.2018 Faktúra