Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0105/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 159,05 € | 16.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 262,93 € | 16.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 108,64 € | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | servis vypoctovej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 114,00 € | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,69 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,47 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 207,85 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | hosting domena | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 51,70 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 69,94 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | nájom a zaskolenie na tlacovom zariadeni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 102,00 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | kontrola HP a poziarneho vodovodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 310,80 € | 08.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | el.energia 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -35,19 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | el.energia 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -4,77 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | telefón-mobilné 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 142,54 € | 08.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,81 € | 07.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,12 € | 07.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | telefón-pevné linky 2/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,62 € | 07.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | odber kuch. odpadu 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 07.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 144,64 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 44,80 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra |