Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4920
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0020/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 185,26 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 10,70 € | 15.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/18 | preplatok bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1,28 € | 12.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 120,00 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | onsite IT servisna podpora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 48,00 € | 11.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | MATERIAL VYCHOVY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 73,62 € | 10.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0530/17 | revizia sikmej plosiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,00 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,00 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0531/17 | nedoplatok el. energia 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 54,12 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/17 | nedoplatok el. energia 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13,72 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/17 | nedoplatok el. energia 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,42 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0534/17 | tep.energia 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 642,10 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 97,82 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,98 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 68,24 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/17 | odber kuch. odpadu 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,00 € | 10.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra |