Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0141/18 doplatok - chyba vo fakture zo strany dodavatela Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 4,21 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 reklamne služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Profesionálny register s.r.o. 46938079 250,00 € 28.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 reklamne služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Centrála Reklamy s.r.o. 50324331 200,00 € 28.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 jedálenské stolicky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 493,50 € 27.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 16,92 € 27.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 127,99 € 27.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 jedálenské stolicky-dopatenie, cast uhradena VPD 62 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 422,50 € 27.02.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 jedálenské stolicky-dopatenie, cast uhradena VPD 62 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 338,00 € 27.02.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 vodné+stočné 01.01.-31.01.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,10 € 26.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 voda 01.01.-31.01.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 114,43 € 26.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 kancelarske stolicky 4ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 B2B Partner s.r.o. 44413467 307,20 € 26.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 BOZP,PO-11/2017-1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 150,00 € 26.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 podbradniky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 203,80 € 22.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 OPRAVA MALIEB PO ZATEčENí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SAKRA STAVREAL s.r.o. 44014228 1 188,82 € 21.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 oprava a zabudovanie nábytku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SAKRA STAVREAL s.r.o. 44014228 289,80 € 21.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 oprava omietok a malieb po demontáži radiatorov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SAKRA STAVREAL s.r.o. 44014228 176,40 € 21.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 48,65 € 20.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 60,67 € 20.02.2018 19.03.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 oprava elektrickej panvice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 97,20 € 19.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 komunálny odpad 1-3/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA 00603481 500,35 € 19.02.2018 19.03.2018 Faktúra