Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0321/18 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KUGLUF spol. s r.o. | 31316694 | 100,73 € | 06.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/18 | el.energia 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 10,69 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/18 | potraviny - základne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,87 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,94 € | 06.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/18 | telefón-pevné linky 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,40 € | 06.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/18 | obedy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Domov sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 9,06 € | 05.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/18 | antivirus pre 16PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FOLPAD spol. s r.o. | 35770619 | 172,80 € | 05.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 39,56 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,88 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 149,76 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,17 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 207,09 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/18 | tep.energia 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 386,72 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/18 | ochrana objektu 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 31,87 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/18 | plyn 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 04.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/18 | aktualizácia webovej stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 48,00 € | 01.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 161,58 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra |