Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0585/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,06 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 134,97 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0588/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 179,86 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 16.10.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/18 | plynový varný kotol KG-85-O 85l okrúhly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 2 688,00 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/18 | aktualizácia webovej stránky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 60,00 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0583/18 | mat. kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 36,00 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 129,86 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 203,55 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 147,20 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0569/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0570/18 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0576/18 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 133,12 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0579/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 157,75 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0581/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,29 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0582/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 116,91 € | 10.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/18 | el.energia 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -10,32 € | 09.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0571/18 | el.energia 9/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 21,42 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0577/18 | telefón-mobilné 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,00 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0578/18 | telefón-mobilné 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,01 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |