Faktúry
Počet záznamov: 3101
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0138/17 | Školský internát | 00607291 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 54,26 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0188/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0187/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0186/17 | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 118,80 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0137/17 | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 282,50 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0139/17 | Školský internát | 00607291 | Ústav vzdelávania a služieb,s.r.o. | 35810700 | 150,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0140/17 | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 450,00 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0141/17 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 14.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0142/17 | Školský internát | 00607291 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol.s r.o. | 36241008 | 56,29 € | 14.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0135/17 | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 283,20 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0136/17 | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 283,20 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0132/17 | Školský internát | 00607291 | TMS MONTYS s.r.o. | 34103287 | 505,15 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0134/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0131/17 | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 202,70 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0185/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 016,13 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0184/17 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 156,00 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0133/17 | Školský internát | 00607291 | PENTAL - Peter Vnučko | 11726326 | 1 361,40 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0130/17 | Školský internát | 00607291 | RainBowtex s.r.o. | 50956680 | 931,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0129/17 | Školský internát | 00607291 | RainBowtex s.r.o. | 50956680 | 931,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0128/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 521,68 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0126/17 | Školský internát | 00607291 | HSP s. r. o. | 35900946 | 239,69 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0127/17 | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 65,04 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0181/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0179/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 422,37 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0177/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0178/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 227,32 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0183/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0182/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 796,00 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0180/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -490,24 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0124/17 | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 480,00 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |