Faktúry
Počet záznamov: 2905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0013/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -362,78 € | 03.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0016/17 | 2 ks čítačka kariet,dochádzka SA, 1 ks zálohový zdroj | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 355,44 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0011/17 | Mesačná kontrola výťahov 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | 2 ks vysávač Kärcher T 10/1, Náhradné vrecká do vysávača Kärcher | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 398,60 € | 30.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0003/17 | Dodávka plynu 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 376,00 € | 24.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0008/17 | Kominárske práce 1.polrok 2017 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 20.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0009/17 | Dodávka vody,stočné, zrážková voda 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 702,11 € | 20.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0010/17 | Mesačná kontrola EPS 1/2017 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 20.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0007/17 | Odvoz a likvidácia odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 16.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0005/17 | Faktúra za plyn 1/2017 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 25,00 € | 15.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0006/17 | plyn | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -6 153,28 € | 15.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0002/17 | Poplatok za TV balík 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0004/17 | ZFA plyn SA 7 -12/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 352,07 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka r. 2017 | Školský internát | 00607291 | Ajfa +Avis,s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 10.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | Poplatok za TV a internet 1/2017 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 10.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0001/17 | Poplatok za internet 1/2017 SA | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/16 | Faktúra za odvoz odpadu 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 31.12.2016 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/16 | Centralizovaná ochrana objektu 10 - 12/2016 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 61,04 € | 31.12.2016 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0084/16 | Servis výťahov SA 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 122,11 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0085/16 | Pranie bielizne pre ŠI Saratovská 12/2016 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 184,62 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0086/16 | Odvoz odpadu ŠI Saratovská 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0088/16 | Poplatok za telefóny 12/2016 ŠI SA, Poplatok za telefón 12/2016 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 89,44 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/16 | Poplatok za telefón 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,98 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0087/16 | Dodávka elektriny 12/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 380,49 € | 31.12.2016 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/16 | Dodávka elektriny ŠI Trnavská 12/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 494,88 € | 31.12.2016 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/16 | PC | Školský internát | 00607291 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 171,42 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/16 | 2 ks kamery + príslušenstvo na monitorovanie v ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 706,67 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/16 | 2 ks čítačky na karty + príslušenstvo, dochádzkový systém ŠI SA | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 590,04 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/16 | Gastrolístky á 3,40 800 ks | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 720,00 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/16 | Údržbárske práce SA 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra |