Faktúry
Počet záznamov: 2905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0051/16 | Dodávka plynu SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 15.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/16 | Kontrola has.prístrojov a zar.na pož.vodu, Dodanie 3 ks práškový has.prístroj | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 272,88 € | 15.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0062/16 | Poplatok za TV balík 9 - 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 44,96 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0063/16 | Poplatok za internet SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0065/16 | SA mesačná kontrola EPS 11/2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0066/16 | Kontrola EPS 3. štvrťrok 2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 14.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0058/16 | ŠI SA vývoz a ekologická likvidácia odpadu 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 11.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0059/16 | Vývoz odpadu ,kontajner SA | Školský internát | 00607291 | Marot, s.r.o. | 35861754 | 180,00 € | 11.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0060/16 | SA jesenná deratizácia objektu | Školský internát | 00607291 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 189,00 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0061/16 | ŠI SA ZFA plyn 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -3 759,24 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0067/16 | SA dodávka plynu 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 14 414,00 € | 11.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0057/16 | ŠI SA voda,stočné,zrážky 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 690,96 € | 09.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0056/16 | ŠI SA dodávka elektriny 10/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 5 831,93 € | 09.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/16 | Dodávka elektriny Trnavská 10/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 531,85 € | 09.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0053/16 | Servis VT 10/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0054/16 | Servis výťahov SA 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0055/16 | Odvoz odpadu ŠI SA 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/16 | Údržbárske práce podľa zmluvy za 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/16 | Odvoz odpadu za 10/2016 ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/16 | Poplatok za telefón 10/2016 , Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,95 € | 07.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0064/16 | Poplatok za telefón SA 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 86,52 € | 07.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/16 | Náplň do tlačiarne, vrátenie | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | -47,92 € | 07.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0052/16 | Pranie prádla pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 316,12 € | 04.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/16 | 523 ks gastolístkov pre zamestnancov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 673,60 € | 31.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0044/16 | Odvoz a ekologická likvidácia odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 30,67 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0045/16 | Poplatok za internetové služby SA 7-9/2016 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 331,20 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0046/16 | Servis výťahu SA, výmena samozatvárača | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 244,80 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0048/16 | Pranie prádla pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 85,63 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/16 | Tonery podľa obj. 30/2016 | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 278,72 € | 21.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0047/16 | Kontrola EPS 10/2016 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 17.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra |