Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/18 | zmena hodnoty zo zákona ,vrátenie | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -1 183,20 € | 11.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/18 | FA plyn SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 08.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/18 | FA plyn SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 964,00 € | 08.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/18 | Poplatok za telefón 4/2018 SA, stratená fa | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 112,90 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Poplatok za telefón 4/2018 Trnavská, stratená fa | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,46 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/18 | Kontrola EPS 6/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/18 | Poplatok za telefón 5/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 136,23 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 5/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 768,52 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | ŠI Trnavská, elektrina 5/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 390,52 € | 07.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Poplatok za telefón 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 157,60 € | 07.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/18 | ZFA plyn SA 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 314,06 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/18 | Pranie bielizne ŠI SA obj. 26/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 194,06 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Pranie bielizne ŠI ,obj. 20/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 376,78 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 21. 5. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 04.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/18 | Servis výťahov SA 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 758,92 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/18 | OS a OP elektrického zariadenia ŠI SA | Školský internát | 00607291 | JTB, s.r.o. | 45351911 | 1 439,94 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/18 | Kontrola regulátora v trafostanici SA | Školský internát | 00607291 | Krištofič Miroslav - Stratus | 17345723 | 84,00 € | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/18 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 220,97 € | 16.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/18 | Meranie spalín kotol K2 SA | Školský internát | 00607291 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 237,60 € | 14.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0058/18 | Kontrola EPS 5/2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/18 | Kontrola EPS II. štvrťrok 2018 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 141,40 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Poplatok za TV a internet 5/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 11. 4. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Dezinsekcia obj. Trnavská 13.4.a 4.5.2018 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 4 320,00 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 27. 4. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 10.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 4/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 922,98 € | 10.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | ŠI Trnavská, elektrina 4/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 408,71 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/18 | FA plyn SA 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 307,00 € | 07.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/18 | FA plyn SA 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 07.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |