Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3101

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/18 Dezinsekcia obj. Trnavská 13.4.a 4.5.2018 Školský internát 00607291 INSEKTPOL, spol. s. r. o. 17311411 4 320,00 € 10.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFPC/0056/18 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 27. 4. 2018 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 10.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFPC/0057/18 Dodávka elektriny ŠI SA 4/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 922,98 € 10.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 ŠI Trnavská, elektrina 4/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 408,71 € 09.05.2018 01.06.2018 Faktúra
DFPC/0053/18 FA plyn SA 5/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 2 307,00 € 07.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFPC/0054/18 FA plyn SA 5/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 07.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 Pranie bielizne ŠI ,obj. 11/2018 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 153,32 € 07.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFPC/0052/18 ZFA plyn SA 4/2018. dobropis Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -430,62 € 07.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 Údržbárske práce SA 4/2018 Školský internát 00607291 Dobák Ľuboslav 34792996 680,00 € 03.05.2018 21.05.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 Vývoz a likvidácia odpadu 12.4.2018 Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 02.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 6 kg práškový hasiaci prístroj Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 26,40 € 02.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFPC/0051/18 Servis výťahov SA 4/2018 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 02.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFPC/0050/18 Oprava výťahu SA, obj. 24/2018 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 590,40 € 30.04.2018 11.05.2018 Faktúra
DFPC/0049/18 Dodávka vody,stočné zrážková voda 4/2018 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 549,46 € 30.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFPC/0047/18 Plyn SA 2/2018,stratená fa Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 27.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0048/18 Kúrenarské práce SA , havária 1. posch. Školský internát 00607291 HS Non-stop s. r. o. 50251180 60,00 € 27.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 Daň z nehnuteľností Saratovská 2018 Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 23 232,12 € 27.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 Odvoz odpadu 2018 1. splátka Trnavská Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 851,62 € 26.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0045/18 Odvoz odpadu 2018 1. splátka Saratovská Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 725,36 € 26.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0046/18 Výmena kabínového ovládača výťah SA,obj. 13/2018 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 722,40 € 25.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFPC/0044/18 Jarná deratizácia ŠI SA Školský internát 00607291 INSEKTPOL, spol. s. r. o. 17311411 180,00 € 20.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0043/18 Označenie budovy SA - polep Školský internát 00607291 Atalon, s. r. o. 43946585 97,20 € 20.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0042/18 Oprava výťahu podľa obj. 22/2018 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 81,60 € 20.04.2018 09.05.2018 Faktúra
DFPC/0041/18 Pranie bielizne ŠI SA obj. 9/2018 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 213,56 € 12.04.2018 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 Poplatok za TV a internet 4/2018 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 11.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFPC/0040/18 Dodávka elektriny ŠI SA 3/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 157,70 € 11.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFPC/0039/18 Kontrola EPS 4/2018 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 10.04.2018 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 ŠI Trnavská, elektrina 3/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 396,72 € 10.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 Údržbárske práce SA 3/2018 Školský internát 00607291 Dobák Ľuboslav 34792996 680,00 € 09.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFPC/0037/18 Plyn SA 4/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 06.04.2018 13.04.2018 Faktúra