Faktúry
Počet záznamov: 3101
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0055/18 | Poplatok za telefón 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,92 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | ŠI Trnavská, elektrina 7/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 177,71 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0096/18 | Poplatok za telefón 7/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 100,36 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0097/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 355,04 € | 07.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | ŠI SA deky | Školský internát | 00607291 | Euromat Sp.J. Parcej Jerzy, Chwaliński Oliwer i Malgorzata | 531046650 | 1 420,00 € | 07.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0093/18 | Vývoz kontajnera | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 02.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0094/18 | Servis výťahov SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0089/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 695,68 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0090/18 | FA plyn SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 964,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0091/18 | FA plyn SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0092/18 | Dezinsekcia bunky SA 39/2018 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 120,00 € | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0088/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 13. 7. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 30.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | Poplatok za TV a internet 7/2018 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 24.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0087/18 | Servis plastových okien SA | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 46,94 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0086/18 | Dodávka elektriny ŠI SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 683,48 € | 12.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0084/18 | Kontrola EPS 7/2018 + prevádzková kniha | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 44,94 € | 11.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0085/18 | Poplatok za telefón 6/2018 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,00 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | ŠI Trnavská, elektrina 6/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 365,76 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0083/18 | ZFA plyn SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 633,17 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | Poplatok za telefón 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,29 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | Tlačivá šk. rok 2018/2019 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 130,32 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | Centralizovaná ochrana objektu 4-6/2018 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 67,91 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | Údržbárske práce SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 06.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0081/18 | Pranie bielizne ŠI SA obj. 29/2018 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 192,38 € | 04.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0082/18 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 22. 6. 2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 04.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0080/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 244,10 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0079/18 | Kominárske práce 7-12/2018 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 35,00 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0077/18 | FA plyn SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 1 964,00 € | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0076/18 | Servis výťahov SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 132,31 € | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0078/18 | FA plyn SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra |