Faktúry
Počet záznamov: 2905
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0133/17 | Školský internát | 00607291 | PENTAL - Peter Vnučko | 11726326 | 1 361,40 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0130/17 | Školský internát | 00607291 | RainBowtex s.r.o. | 50956680 | 931,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0129/17 | Školský internát | 00607291 | RainBowtex s.r.o. | 50956680 | 931,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0128/17 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 521,68 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0126/17 | Školský internát | 00607291 | HSP s. r. o. | 35900946 | 239,69 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0127/17 | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 65,04 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0181/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 10,00 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0179/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 422,37 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0177/17 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0178/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 227,32 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0183/17 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0182/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 796,00 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0180/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -490,24 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0124/17 | Školský internát | 00607291 | Viliam Kuliška - renovácia vaní | 40047237 | 480,00 € | 06.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0176/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 143,52 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0119/17 | Školský internát | 00607291 | ĽUBICA, s. r. o. | 50982516 | 170,18 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0120/17 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,32 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0121/17 | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 190,99 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0122/17 | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 657,00 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0123/17 | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 1 000,46 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0125/17 | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 160,80 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0117/17 | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0118/17 | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0174/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFPC/0175/17 | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 1 146,30 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0114/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 540,87 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0115/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 222,28 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0116/17 | Školský internát | 00607291 | Logica Packaging EU s.r.o. - InterStore.sk | 36511111 | 162,90 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0113/17 | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 212,40 € | 01.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0112/17 | Školský internát | 00607291 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 1 200,92 € | 29.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra |