Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0007/22 | Kontrola EPS 2022/01 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 33,06 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0006/22 | FA plyn SA 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0008/22 | Servis výťahov 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 114,53 € | 02.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | Ročné predplatné ŠKOLA 2022 - 6 čísiel | Školský internát | 00607291 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. -Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0008/22 | Ročné predplatné ŠKOLA 2022 - 6 čísiel | Školský internát | 00607291 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. -Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0007/22 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,80 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0006/22 | Objednávame si u Vás magnetky (bal. 20 ks) v počte 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 6,17 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0005/22 | Na základe Vašej CP objednávame si u Vás opravu kanalizačného potrubia - havarijný stav na 1.a 2.posch. budovy ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 500,00 € | 31.01.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0007/22 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 326,74 € | 26.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -42,60 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0004/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 12. 01. 2021 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 25.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0003/22 | Záložný zdroj APC 3ks, rozvádzač Datacom 10" 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 290,23 € | 24.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0004/22 | Objednávame si u Vás: záložný zdroj APC 3ks, rozvádzač Datacom 10" 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 290,23 € | 24.01.2022 | 10.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0005/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -42,60 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | Publikácia - Zmeny v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 38,50 € | 19.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
VO/0003/22 | Publikácia - Zmeny v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 38,50 € | 19.01.2022 | 10.02.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0002/22 | Poplatok za TV a internet 2022/01 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0001/22 | FA plyn SA 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0146/21 | FA plyn SA 2021/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | -5,08 € | 13.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 132,79 € | 13.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra |