Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4353
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0041/22 | Kôš VECA 26l s poklopom v počte 115ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | KAMIKO-HYGIENE s. r. o. | 45965340 | 1 116,41 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | Objednávame si u Vás služby pneuservisu - prezutie letných pneumatík na osob.vozidle Škoda Octavia | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 28,00 € | 12.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0029/22 | Objednávame si u Vás služby pneuservisu - prezutie letných pneumatík na osob.vozidle Škoda Octavia, EČ: BA519RI. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 28,00 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0039/22 | Poplatok za telefón SA 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,11 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0040/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 367,51 € | 11.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,46 € | 11.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,80 € | 11.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0028/22 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 889,66 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0027/22 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 032,46 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0026/22 | Kontrola telefónnych rozvodov, premeranie a oprava spojov v pôvodnom stúpačkovom kábli, kontrola telefónnej ústredne, inštalácia a naprogramovanie náhradnej tel. ústredne, testovanie prerušovania hovorov, konzultácia so Slovak Telekom, výmena stúpačkového telefónneho kábla-10 párov, zapojenie tel. liniek v objekte a otestovanie funkčnosti. | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 1 710,00 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0037/22 | Plyn SA 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 600,58 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0036/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 886,09 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 04/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 07.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/22 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2022 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 121,10 € | 07.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0038/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 092,49 € | 07.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 408,12 € | 07.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
VO/0025/22 | Pranie bielizne / ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 84,96 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0024/22 | Objednávame si u Vás pranie posteľnej bielizne (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 346,63 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0035/22 | FA plyn SA 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5,00 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0034/22 | Servis výťahov 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 118,19 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |