Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0051/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): masážna podložka s loptičkami (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 42,70 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0063/22 | Oprava výťahu TONV500kg - výmena stýkaču SIEMENS (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 344,40 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0058/22 | Objednávame si u Vás na základe Vašej CP opravu pravého výťahu TONV500kg - výmena stýkaču SIEMENS (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 344,40 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0048/22 | Matrace 200x90cm - počet 34ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 3 120,42 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom - počet 33ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 8 094,10 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0057/22 | Objednávame si u Vás matrace 200x90cm - počet 34ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 3 120,42 € | 20.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0062/22 | Oprava výťahu na základe CP č. 11/04/22/1 na ľavom nákl.výťahu č. 454-048 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 1 052,40 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0061/22 | Poplatok za TV a internet 2022/05 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0055/22 | Na základe Vašej CP objednávame si u Vás prečistenie a monitoring kanalizačného potrubia DN300 100m v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | SEZAKO Trnava, s. r. o. | 36263800 | 5 100,36 € | 16.05.2022 | 07.10.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0056/22 | Diaľkové ovládanie - dvojkanálové RK-2K(ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 34,80 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFPC/0060/22 | Kontrola EPS 2022/05, Štvrťročná kontrola EPS | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 174,46 € | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0058/22 | Prečistenie upchatej kanalizácie a následne vytiahnutie splaškov z kanalizačnej šachty (havarijný stav) v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 1 175,64 € | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0059/22 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 04. 05. 2022 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | Stravné lístky | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -16 481,40 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 325,20 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie | Školský internát | 00607291 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 65,28 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0057/22 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 346,63 € | 12.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | Projekt "Škola škole - Krása v umení" /ozvučenie/, reproduktor | Školský internát | 00607291 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 628,06 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | Rebrík 4-stupňový-2ks, pečiatku na základe schváleného návrhu-2ks, kopírovací papier A4-35ks, batéria Energizer AA MAX-24ks, batéria Energizer AAA MAX-18ks | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 411,02 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0056/22 | Farebné guľôčkové pero Nash s farebným úchopom a potlačou - 600ks | Školský internát | 00607291 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 144,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |