Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2945

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0139/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 -6,66 € 22.05.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0136/17 Deratizácia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 45,12 € 19.05.2017 03.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0137/17 Služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 19.05.2017 03.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0132/17 Školský atlas sveta Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Mgr. Kliment ONDREJKA 35272414 300,00 € 16.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0135/17 Projektor ACER Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 474,00 € 16.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0133/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 -42,35 € 16.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/17 Hygienické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 364,08 € 16.05.2017 15.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0131/17 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 879,01 € 12.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0128/17 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 47,36 € 12.05.2017 03.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0129/17 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -341,15 € 11.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0130/17 Zabezpečenie prijímacích skúšok:Vývoj testov pre 8 ročné gymnázium, tlač testov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EXAM testing, spol. s r.o. 35891726 978,24 € 11.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0126/17 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Lyreco 35958120 69,66 € 10.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0127/17 Odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 132,72 € 10.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 49,76 € 10.05.2017 03.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0125/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 175,84 € 10.05.2017 03.06.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0012/17 Stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 23,90 € 05.05.2017 27.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0123/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 19,92 € 05.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0011/17 príspevok na stravu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 95,20 € 04.05.2017 27.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0118/17 Stravovanie zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 800,80 € 04.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0117/17 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -11,52 € 04.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0119/17 Vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 206,70 € 03.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0113/17 Servis tel. ústredne a tel. siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 03.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0114/17 toner T LJ CP 1210/1510 cyan Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 52,80 € 03.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0115/17 toner TO Lexmark 540 Y alt. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 90,00 € 03.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/17 Servis VT a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 03.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0121/17 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 03.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0122/17 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 83,00 € 03.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0116/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 176,94 € 03.05.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/17 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 28.04.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0107/17 Prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 370,72 € 26.04.2017 29.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra