Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0094/17 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 47,17 € 07.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0092/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 182,47 € 06.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0093/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,87 € 06.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 23,90 € 06.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0091/17 1 ks chladnička Zanussi Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 František Majtán-EURONICS TPD 11790547 154,99 € 05.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0087/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 04.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0088/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 216,00 € 04.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0089/17 služby technika BOZP Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Bojnanský 40961478 97,62 € 04.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0090/17 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 431,02 € 04.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0085/17 správa serverov a servis VT Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 03.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0086/17 stravné zámestnanacov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 132,56 € 03.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/17 príspevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 134,64 € 03.04.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0083/17 Príručka "Dovolenka" Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 21,50 € 31.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0082/17 odpadová nádoba do tlačiarne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 18,00 € 31.03.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0081/17 servis tel. ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 31.03.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0080/17 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 31.03.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0077/17 štiepkovanie orezaných konárov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 RONDO spol. s r. o. 31334172 180,00 € 30.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0079/17 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -346,36 € 30.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0084/17 Objednávame u Vás knihy podľa osobného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. 44918682 289,00 € 30.03.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0078/17 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 188,80 € 30.03.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0075/17 seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 23.03.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0076/17 elektkroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 56,63 € 23.03.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0008/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA.VIA s.r.o. 35964073 85,00 € 16.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0074/17 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 66,00 € 15.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0067/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,45 € 10.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0068/17 dodávka vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 570,85 € 10.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0069/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 164,78 € 10.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0070/17 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 4 882,08 € 10.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0071/17 odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 132,72 € 10.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0072/17 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 46,85 € 10.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra