Faktúry
Počet záznamov: 2945
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0054/17 | tlačiivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 36,80 € | 27.02.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0051/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 177,05 € | 27.02.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0052/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,27 € | 27.02.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0055/17 | chlórové tablety do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ACIT s.r.o. | 35783931 | 372,00 € | 27.02.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0050/17 | služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0046/17 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -132,07 € | 16.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0048/17 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 323,64 € | 16.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0047/17 | výmena valca v tlačiarni Phaser 7030 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 66,40 € | 16.02.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0049/17 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 173,58 € | 16.02.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0044/17 | oprava výmenníkovej stanice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 870,36 € | 14.02.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0042/17 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 8 024,89 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0043/17 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0045/17 | členský poplatok Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0041/17 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 52,15 € | 09.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0040/17 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 08.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0037/17 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0038/17 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 419,00 € | 07.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0039/17 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 07.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0033/17 | správa serveru, servis VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 292,00 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0034/17 | servis tel. ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0035/17 | stravné zámestnanacov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 969,54 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0036/17 | Učebnice Etickej výchovy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 16,00 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0004/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 11,95 € | 03.02.2017 | 03.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0005/17 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 115,26 € | 03.02.2017 | 03.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0032/17 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 31.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0028/17 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s. r. o. | 35882891 | 379,20 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0029/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 416,82 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0027/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 98,50 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0030/17 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 233,69 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0031/17 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 16,36 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |