Faktúry
Počet záznamov: 2899
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0123/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 19,92 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0011/17 | príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 95,20 € | 04.05.2017 | 27.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0118/17 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 800,80 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0117/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -11,52 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0119/17 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 206,70 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0113/17 | Servis tel. ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0114/17 | toner T LJ CP 1210/1510 cyan | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 52,80 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0115/17 | toner TO Lexmark 540 Y alt. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0120/17 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0121/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0122/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 83,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0116/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 176,94 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0112/17 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 28.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0107/17 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 370,72 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0108/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0111/17 | Dodávka toneru LJ M 201/225 2.2k | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 65,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0110/17 | Služby : Realizácia verejného obstarávania na predmet zákazky"Rekonštrukcia bazénovej techniky" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Visons Consulting, s. r. o. | 45394920 | 4 560,00 € | 26.04.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0109/17 | Seminár " Efektívna správa registratúry" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | Stavebné práce, opravárenské práce | 78,00 € | 26.04.2017 | 28.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||
DFBV/0106/17 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 486,91 € | 18.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0105/17 | SME - pre etickú výchovu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PETIT PRESS, a. s. | 35790253 | 259,20 € | 18.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0102/17 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 197,23 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0103/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -7 568,11 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0104/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 314,88 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0097/17 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 3 011,92 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0098/17 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -260,68 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0100/17 | Kľúčové služby - výmena zámku a výroba kľúčov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 594,95 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0095/17 | zrážková voda-doplatok k fa č.617100288 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 0,60 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0096/17 | zrážková voda-doplatok k fa č. 617100289 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 5,42 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0099/17 | Smernice a organizačné predpisy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Verlag Dashöfer s.r.o. | 35730129 | 30,00 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0101/17 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |