Faktúry
Počet záznamov: 2945
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0166/17 | Služby tžechnika BTS a PO za II. štvrťrok 2017 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0167/17 | Kľúčová služba | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 155,99 € | 03.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0165/17 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 805,50 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0162/17 | Stravné poukážky - gastrolístky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Edenred | 31328695 | 561,88 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0160/17 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 22.06.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0161/17 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 298,20 € | 22.06.2017 | 02.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0159/17 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 21.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0158/17 | Lampa do projektora Epson EMP-X5 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 19.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0156/17 | Oprava oplotenia školského areálu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 540,00 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0157/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -340,12 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0153/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -245,82 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0152/17 | ASC Agenda Komplet SŠ 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0154/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 55,22 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0155/17 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0151/17 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 540,25 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0149/17 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0014/17 | príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 117,98 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0148/17 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 992,42 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0013/17 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 17,93 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0146/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0147/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 35,00 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0144/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,87 € | 05.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0145/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 182,47 € | 05.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0150/17 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0143/17 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 31.05.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0142/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 26.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFKV/0001/17 | Výmena ventilátora vzduchotechniky v strojovej časti bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BTK-byvanie,teplo,klimatizácia s.r.o | 35786418 | 4 509,60 € | 25.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0141/17 | Toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 60,42 € | 25.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0140/17 | Mesačník Práca, mzdy a odmeňovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 59,16 € | 25.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0138/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 140,48 € | 22.05.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |