Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0210/17 Switch TP-Link T 1600G-28 TS Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 156,00 € 08.09.2017 18.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0203/17 Odborný mesačník PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PORADCA 36371271 68,00 € 07.09.2017 18.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0207/17 Verejná správa SR - ročný prístup Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 96,00 € 07.09.2017 18.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0204/17 Zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,87 € 07.09.2017 28.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0205/17 Zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 182,47 € 07.09.2017 28.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0206/17 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 47,20 € 07.09.2017 28.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0201/17 Údržba tel. ústredne a tel. siete za mesia august Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 04.09.2017 18.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0202/17 Správa školských serverov, servis výpočtovej techniky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 04.09.2017 18.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0200/17 Maľovanie kabinetov a učební Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Simon František 40809242 973,10 € 25.08.2017 18.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0197/17 Služba - pristavenie a naplnenie kontajnera stavebným odpadom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Majerov Vladimír 13958950 620,00 € 23.08.2017 04.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0198/17 Tonery do tlačiarní Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 129,60 € 23.08.2017 18.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0199/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 411,29 € 23.08.2017 18.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0195/17 Za poskytnuté služby - domény Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Positive s. r.o. 35919540 24,00 € 21.08.2017 04.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0196/17 Služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 21.08.2017 04.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0194/17 Materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 119,40 € 15.08.2017 30.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0191/17 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -1 742,34 € 14.08.2017 30.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0192/17 Elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 307,28 € 14.08.2017 04.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0193/17 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 48,34 € 14.08.2017 04.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0189/17 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -590,44 € 10.08.2017 25.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0190/17 Odvoz odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 132,72 € 10.08.2017 30.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0002/17 Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania s centrálnym ovládaním Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ELPARTNER,s.r.o. 46212531 77 349,60 € 08.08.2017 25.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0188/17 Servis telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 08.08.2017 30.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0186/17 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 07.08.2017 30.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0187/17 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 32,00 € 07.08.2017 30.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0184/17 Zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 182,47 € 07.08.2017 04.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0185/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,87 € 07.08.2017 04.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0183/17 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 263,03 € 03.08.2017 04.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0181/17 Prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 247,98 € 02.08.2017 25.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0182/17 Správa školských serverov, servis výpočtovej techniky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 01.08.2017 25.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0180/17 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 422,62 € 28.07.2017 25.08.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra