Faktúry
Počet záznamov: 2945
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0253/17 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 191,10 € | 02.11.2017 | 17.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0250/17 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 25.10.2017 | 04.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0249/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 25.10.2017 | 04.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0248/17 | Seminár GDPR | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 138,00 € | 24.10.2017 | 16.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0247/17 | STIHL vysávač lístia a olej | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 311,40 € | 19.10.2017 | 04.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0246/17 | Tematický seminár Mzdy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 102,00 € | 16.10.2017 | 04.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0244/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -15 205,06 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0245/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -350,04 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0243/17 | Dodávka chlóru do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 297,60 € | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0238/17 | Prenájom kopírky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 98,33 € | 12.10.2017 | 04.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0242/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -476,24 € | 11.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0235/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 49,76 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0236/17 | stravné lístky - september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 009,58 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0237/17 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,80 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0239/17 | Lampa do projektora EPSON EB-85 kompaktibilná | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 118,80 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0241/17 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0240/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,88 € | 10.10.2017 | 04.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0017/17 | Príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 120,02 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0233/17 | Toner Lexmark 540 BL 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 05.10.2017 | 18.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0234/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0018/17 | Pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 39,66 € | 05.10.2017 | 17.11.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0231/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 410,14 € | 04.10.2017 | 18.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0228/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0229/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 209,00 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0230/17 | Služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0232/17 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 471,38 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0226/17 | Servis tel. ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0227/17 | servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.10.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0224/17 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0225/17 | oprava 2 ks PC zdrojov Fujitsu Siemens | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MB TECH BB s.r.o | 36622524 | 50,40 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |