Faktúry
Počet záznamov: 2899
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0210/17 | Switch TP-Link T 1600G-28 TS | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 156,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0203/17 | Odborný mesačník PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 68,00 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0207/17 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0204/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,87 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0205/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 182,47 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0206/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,20 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0201/17 | Údržba tel. ústredne a tel. siete za mesia august | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0202/17 | Správa školských serverov, servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0200/17 | Maľovanie kabinetov a učební | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 973,10 € | 25.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0197/17 | Služba - pristavenie a naplnenie kontajnera stavebným odpadom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 620,00 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0198/17 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 129,60 € | 23.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0199/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 411,29 € | 23.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0195/17 | Za poskytnuté služby - domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 21.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0196/17 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0194/17 | Materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 119,40 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0191/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 742,34 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0192/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 307,28 € | 14.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0193/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,34 € | 14.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0189/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -590,44 € | 10.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0190/17 | Odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 10.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFKV/0002/17 | Bezdrôtový systém zónovej regulácie vykurovania s centrálnym ovládaním | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ELPARTNER,s.r.o. | 46212531 | 77 349,60 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0188/17 | Servis telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0186/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0187/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 32,00 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0184/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 182,47 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0185/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,87 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0183/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 263,03 € | 03.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0181/17 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 247,98 € | 02.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0182/17 | Správa školských serverov, servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 01.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0180/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 422,62 € | 28.07.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |