Faktúry
Počet záznamov: 2945
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0223/18 | Upratovací vozík | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 122,40 € | 02.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0226/18 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 02.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0012/18 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 105,74 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0225/18 | Stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 889,46 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0222/18 | chlór do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 463,20 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0218/18 | Kľúčová služba | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 82,80 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0219/18 | Filtre do vzduchotechniky pre bazén | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BTK-byvanie,teplo,klimatizácia s.r.o | 35786418 | 405,60 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0220/18 | kancelárske stoličky RADIS čierne 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 1 080,00 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0221/18 | kancelárske stoličky RADIS čierna 1 ks a ST 45 L 52 sivá 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIMEX SK s.r.o. | 46586245 | 869,00 € | 01.10.2018 | 21.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0216/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 30.09.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0217/18 | Spotrebný materiál - telekomunikačná technika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 67,44 € | 30.09.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0212/18 | Vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 791,85 € | 26.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0214/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 425,20 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0215/18 | Lampa do projektora EPSON | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 117,60 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0211/18 | Reklamné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Centrálny vestník organizácií s.r.o. | 46916903 | 241,20 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0209/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0208/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 374,71 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0210/18 | Kontrola hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 174,94 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0206/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 20.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0207/18 | zrkadlá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RATEP, s.r.o. | 43952194 | 58,00 € | 20.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0205/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 19.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0203/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 700,38 € | 12.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0204/18 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LYRECO CE, SE | 35958120 | 43,20 € | 12.09.2018 | 05.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0202/18 | Tonery 3 ks Canon 571 C,M,Y | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 15,00 € | 11.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0201/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,75 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0198/18 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -2 131,36 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0199/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -599,40 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0200/18 | Toner Phaser 3260 black 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 55,20 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0194/18 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0195/18 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 55,00 € | 06.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |