Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2945

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/19 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 268,30 € 05.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0040/19 Kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LYRECO CE, SE 35958120 210,58 € 05.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 05.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0039/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 370,00 € 05.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0041/19 Členský poplatok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 33,00 € 05.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0033/19 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 04.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0034/19 Kľúčové služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 93,60 € 04.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/19 Upratovacie služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Adamov - aclean 51896176 768,00 € 04.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/19 servis výpočtovej technika a správa školských serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 336,00 € 04.02.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/19 Lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 17529581 400,00 € 31.01.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0032/19 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 31.01.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/19 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 143,64 € 30.01.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0029/19 toner Brother DCP 7030 1ks, toner Canon 571 XL Black a magenta 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 54,00 € 28.01.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/19 Seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 28.01.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0027/19 servis na bazéne a chlór do bazena Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 532,80 € 25.01.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/19 toner HP 1010 1 ks, toner do Canon i-sensys MF212 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 72,00 € 23.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0026/19 montážne práce na vzduchotechnike vo výmenníkovej stanici Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 BTK-byvanie,teplo,klimatizácia s.r.o 35786418 330,00 € 23.01.2019 22.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0021/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 18.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 382,00 € 18.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0023/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -17,47 € 18.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0024/19 Dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -135,76 € 18.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/19 Dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 6 895,06 € 16.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/19 Čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Banchem, s. r. o. 36227901 235,99 € 16.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0019/19 Čistenie kanalizácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 684,00 € 16.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0017/19 prenájom kopírky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 607,62 € 11.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0015/19 Telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 56,33 € 10.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0010/19 Malovanie jazykovej učebne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Simon František 40809242 581,25 € 08.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0011/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -1 126,13 € 08.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0012/19 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovakia energy 36807702 -276,32 € 08.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0013/19 Servis telefónnej ústredne a tel. siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 08.01.2019 01.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra