Faktúry
Počet záznamov: 2959
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0073/18 | Ochrana objektu 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | Doúčtovacia faktúra za dodávku tepla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7,51 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | Servis knižničného systému CLAVIUS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS-SOFT | 44832621 | 45,00 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | Roztok do chemického laboratória | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | mikroCHEM trade | 35948655 | 19,75 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | Oprava vstupných dverí, výmena prevodky podľa CP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 228,96 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/18 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEÁK | 31445837 | 122,69 € | 16.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/18 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 383,92 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | Obálky B6 s doručenkou, Euroobaly A4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 76,25 € | 12.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 224,50 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 265,21 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | Tlač stravných lístkov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 67,20 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | Služby virtuálnej knižnice 03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | Zrážková voda 03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 97,32 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | Chemikálie do chemického laboratória | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | mikroCHEM trade | 35948655 | 131,08 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 21,24 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | Zhotovené kópie 01-03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 679,20 € | 10.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | Zhotovené kópie 01-03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 3,04 € | 10.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 107,71 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | Telefón 03/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 269,03 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
VF 1001018 | Semez JZ nájom za marec 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 30,17 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | ||||
VF 9000618 | Semez spotreba energií spojená s nájmom za mesiac marec 2018 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 36,80 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | ||||
DFBV/0064/18 | Dodávka elektriny 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 011,33 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/18 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 76,44 € | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | Dodávka tepla - vyúčtovanie 03/18 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 87,46 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/18 | Spracovanie a dodanie - Projekt pre stavebné povolenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 10 800,00 € | 05.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | Dodávka tepelnej energie - záloha na 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 560,57 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | Dodávka plynu 04/2018 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 103,00 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/18 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT | 17737168 | 649,56 € | 02.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
VF 1001118 | Tesár - nájomné za apríl 2018 | Tesár Stanislav | 00000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 45,19 € | 02.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | ||||
VF 9000718 | Tesár spotreba energií spojená s nájmom za apríl 2018 | Tesár Stanislav | 000000 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nájmy a prenájmy | 51,45 € | 02.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra |