Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0008/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 42,24 € 22.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 Jedálne kupóny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 UP SLOVENSKO 31396674 795,04 € 21.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 Pranie a žehlenie za 12/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 31,45 € 18.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 Dodávka plynu 01/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 114,00 € 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0005/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 232,70 € 17.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFSJ/0006/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 140,95 € 17.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFSJ/0007/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 460,48 € 16.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 Licencia na eTlačivá Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ŠEVT a.s. 31331131 232,00 € 15.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 Predplatné zákonov o odmeňovaní zamestnancov Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Verlag Dashofer, vydavateľstvo 35730129 497,41 € 15.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 Telefón 12/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 264,20 € 15.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 Dodávka elektriny 01/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 979,69 € 15.01.2019 14.02.2019 Faktúra
DFSJ/0004/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 144,62 € 14.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFSJ/0003/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 103,69 € 11.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 Dodávka tepla za 01/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 3 492,00 € 10.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 Telefón 11/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 264,64 € 10.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFSJ/0010/19 Rastlinné oleje Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DORSA 47874155 72,20 € 09.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 Služby virtuálnej knižnice za 12/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KOMENSKÝ, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 Zrážková voda 12/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 97,32 € 07.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 Zhotovené kópie 10-12/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 620,30 € 07.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFSJ/0002/19 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max 45339571 217,22 € 07.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 Výkon zodpovedenej osoby za 01/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 04.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFSJ/0001/19 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 619,90 € 02.01.2019 23.01.2019 Faktúra
DFSJ/0093/18 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT 17737168 478,92 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFSJ/0094/18 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Vladimír Jánoš - MAXI FRUIT 17737168 439,92 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0225/18 Ochrana objektu 12/2018 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0224/18 Dodávka tepelnej energie za 01/2019 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 5 656,82 € 19.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0221/18 Vrecká do vysávačov Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VACS TRADE 05249708 15,55 € 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0222/18 Kancelárske potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ŠEVT a.s. 31331131 47,70 € 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFSJ/0091/18 Mrazené potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DEÁK 31445837 82,51 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0223/18 Tex.rohož čierna podklad PVC Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 B2B Partner 44413467 25,20 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra