Faktúry
Počet záznamov: 2855
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0128/23 | aSc Agenda Komplet-licencia 2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 309,45 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/23 | Dodávka tepla za 05/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 775,48 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | PPP U 2-dielne a 3-dielne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vytlac.online s.r.o. | 54869072 | 54,40 € | 09.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 94,50 € | 09.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | Telefón za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,33 € | 08.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | Naša Strava.sk Štandard za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/23 | Oprava zápalového plameňa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 212,40 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/23 | Prísp.žiakom v HN za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 110,45 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | Príspevok zam. na potraviny za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 152,40 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | Ochrana objektu za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Market 24, s.r.o. | 45865108 | 66,70 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UrbanGuru s.r.o. | 53395018 | 132,91 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/23 | Stravné SF za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 57,15 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 831,58 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SportFotbal s.r.o. | 04626036 | 124,56 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 43,20 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 213,51 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/23 | Dodávky plynu za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | Záloha na dod.elektriny za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 136,72 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 901,81 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | Otvorená škola - uč.pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 267,24 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | Otvorená škola-učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Necy s.r.o. | 28285425 | 374,07 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | Výkon zodp.osoby za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | Licencia na EduPage do 31.12.2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 170,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 2 176,18 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 178,43 € | 26.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | Jazykový kurz pre UKR za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra |