Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3981

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0074/23 Príspevok zam. na potraviny za 03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 184,00 € 12.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 Príspevok žiakom v hmotnej núdzi za 03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 122,20 € 12.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 Dodávka tepla za 03/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 8 127,48 € 12.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 Deratizácia školy a ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 349,20 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 Naša strava za 04/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 Pranie a žehlenie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 89,10 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSF/0004/23 Stravné SF za 03/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 69,00 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
VO/0019/23 Objednávame si u Vás 24 ks Toaletný papier Jumbo jednovrstvový, 22 ks Popisovač Pilot na biele tabule modrý, 15 ks Popisovač Pilot na biele tabule čierny, 60 ks Utierky ZZ Karina jednovrstvové zelené, 25 ks Vrecia do koša zaťahovacie 530x600 mm/25ks biele. Cena celej objednávky je 255,26 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TSV PAPIER 32627211 255,26 € 11.04.2023 13.04.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0064/23 Odvoz kuchynského odpadu za 03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INTA s.r.o. 34129863 75,60 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 Dodávka plynu za 04/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 194,00 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 Tonery Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 355,58 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSJ/0029/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 108,41 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 135,17 € 05.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 Spracovanie mzdovej agendy za 03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 500,00 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 Zhotovené kópie 01-03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 847,57 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
VO/0018/23 Objednávame si u Vás deratizáciu školy Gymnázia Alberta Einsteina a školskej jedálne, v celkovej cene s DPH 349,20 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 349,20 € 04.04.2023 12.04.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0028/23 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko 52908542 761,18 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MS - Ovocie zelenina 47894962 1 000,39 € 04.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 Záloha na elektrinu za 04/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 555,00 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 Ochrana objektru za 03/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra