Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3735

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0014/22 Stravovanie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Hotel Senec 35735953 296,08 € 14.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0267/22 Multilicencia na portál KARIERKO za 9/22-08/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Career guidance, s.r.o. 53645995 500,00 € 13.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0265/22 Chemikálie do chemického lab. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Milan Adamík 41472063 285,60 € 13.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0266/22 Pranie a žehlenie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 139,04 € 13.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 Telefón za 11/22 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 246,50 € 09.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 Jazykové kurzy pre UKR za 11/22 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 277,00 € 09.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0262/22 Kancelárske potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 2 150,00 € 09.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 Inzercia v Pezinské a Senecké ECHO Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Petit Press a.s. 35790253 118,80 € 08.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 Nedoplatok elektriny za 11/2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 714,16 € 07.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0259/22 Dodávka tepla za 11/2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 5 154,61 € 07.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFSJ/0096/22 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 413,83 € 07.12.2022 19.12.2022 Faktúra
VO/0077/22 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: Nohavice 4 ks, Uterák 1 ks, Tričko 15 ks, Košeľa 2 ks, Obrus 12 ks, Utierky 5 ks. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 0,00 € 07.12.2022 14.12.2022 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0258/22 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 476,16 € 06.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 Občerstv. pre účastníkov súťaže v basketbale Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Adriána Mišúthová 50171551 270,00 € 06.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 Ochrana objektu za 11/2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 06.12.2022 19.12.2022 Faktúra
VO/0080/22 Objednávame si u Vás prenájom techniky na 08.12.- 09.12.2022 v dohodnutej cene s DPH 605,00 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Hotel Senec 35735953 605,00 € 06.12.2022 22.12.2022 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0079/22 Objednávame si u Vás prenájom miestnosti na 08.12. - 09.12.2022 v dohodnutej cene 905,00 EUR s DPH. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Hotel Senec 35735953 905,00 € 06.12.2022 22.12.2022 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0254/22 Jazykové kurzy pre UKR za 10/22 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 310,00 € 06.12.2022 22.12.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 Odvoz kuchynského odpadu za 11/2022 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 05.12.2022 19.12.2022 Faktúra
VO/0076/22 Objednávame si u Vás 60 ks stolový Kalendár 2023 TATRY, 10 Kart. Utierky ZZ 1 vrst,zelené recyklované, 60 ks TP Jumbo 2 vrst. recyklovaný. Cena objednávky je 476,16 EUR s DPH. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 476,16 € 05.12.2022 06.12.2022 Marta Lattová Ekonóm Objednávka